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提高内审工作认识 优化监督整改措施 ——集团审计监察部召开内审工作会议

2020-05-19115次浏览

为加强2020年度集团内部审计工作的全面开展,更好地做好内审工作,5月18日,集团审计监察部召开内部审计工作会议暨集团内部审计人员交流活动。会议由工会主席兼审计监察部经理黄建喜主持,监事会主席陈翠华出席本次会议并,部门审计人员分别发表了对内部审计工作的看法。

会议总结了集团内部审计近期以来的工作完成情况,分析了审计中发现的问题,明确了下一阶段集团内部审计工作的具体方向。

会上特别强调日后审计应注意的突出问题:一是“三重一大”集体决策机制的建设和执行情况;二是权属公司的内控风险管理体系的贯彻和执行情况;三是权属公司整体执行能力还需大力提高;四是切实抓好审计问题的整改与责任体系建设,确保责任落实到实处;五是充实审计力量,促进常规审计与管理审计有机融合,切实抓好监督、服务、评价、咨询各项功能的统筹兼顾优化组织结构,提升审计质量,为集团提质增效升级提供更优质的服务和保障。(尉晴 供稿)